增值稅發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了怎么申報(bào)
問(wèn):我在8月份不小心把一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票本是17%開(kāi)成了13%,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),發(fā)票未給顧客,已經(jīng)抄稅,這個(gè)怎么申報(bào)呢?
答:已經(jīng)抄稅了只能要進(jìn)行申報(bào)。您可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》。憑《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字發(fā)票。應(yīng)提供資料:(一)驗(yàn)證資料:稅務(wù)登記證副本原件和經(jīng)辦人身份證明。(二)報(bào)送主表:《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》 (一式一份)(隨帶電子文擋)。(三)附送資料:銷(xiāo)貨方提出申請(qǐng)須提供的資料:(1)銷(xiāo)貨方出具的書(shū)面材料或購(gòu)貨方拒收書(shū)面材料(原件);(2)增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)(原件及復(fù)印件,復(fù)印件一式一份)。
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