問(wèn)題已解決

2018年末結(jié)賬后應(yīng)交增值稅的科目余額表如下,2017年進(jìn)大于銷,有留抵,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方37088.17元。2018年分年前年中年后3情況,年前有留抵,所以雖然每月銷大于進(jìn),借未交增值稅在貸方,年中銷大于進(jìn),未交增值稅9000多隔月繳納余額為0,年后進(jìn)又大于銷,借未交增值稅在貸方。綜合2018年未交增值稅就在貸方21991.74。問(wèn)是否得把轉(zhuǎn)出未交增值稅或者未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入對(duì)方科目方便查看留抵,還是就這樣,算留抵稅額時(shí)手動(dòng)計(jì)算就可以?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 02/25 09:59
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,手動(dòng)計(jì)算也可以,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的,只要做了分錄就會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2019 02/25 16:40
84784966
2019 02/26 07:54
軟件算的話,是指什么?申報(bào)表自動(dòng)算的知道,但是這個(gè)財(cái)務(wù)軟件不是看科目余額表嗎?科目余額表圖上的話不是得手動(dòng)再計(jì)算
樸老師
2019 02/26 08:44
就是科目余額表的數(shù)字
84784966
2019 02/26 16:26
科目余額表里借貸之差是吧,還是直接看應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
樸老師
2019 02/26 16:28
應(yīng)繳增值稅的借方表示多繳,(即進(jìn)項(xiàng)》銷相),而貸方表示應(yīng)該繳納的稅款,(即銷項(xiàng)》進(jìn)項(xiàng))。繳稅費(fèi) -- 未繳增值稅》,再到下月初交完稅的賬務(wù)處理。
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