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小規(guī)模在有收入的時候如何做分錄?月底的時候用不用把應(yīng)該繳納的稅金做結(jié)轉(zhuǎn)?

84785004| 提問時間:2019 04/03 12:29
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,您是月度申報的話,月末符合減免條件的,月末可以接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入,如果您是季度申報的話,可以到季度末的時候看是否符合免稅政策,符合的話,到季度末的時候再結(jié)轉(zhuǎn),分錄還是一樣的
2019 04/03 12:34
84785004
2019 04/03 12:37
1這個不用寫具體的名字嗎,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅? 2不享受免稅的話月底用不用做一筆結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 未交增值稅?
文老師
2019 04/03 12:43
1、您的意思是二級科目嗎,您可以根據(jù)您的實(shí)際設(shè)置 2、不享受免稅政策,那就需要繳稅,申報以后繳納的時候,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以了,不需要像一般納稅人一樣,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
84785004
2019 04/03 12:54
那一般納稅人在月底的時候需要結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。月初繳稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 未交增值稅 貸銀行存款 那這個月底的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額豈不是一直在貸方?
文老師
2019 04/03 12:59
月初繳稅的時候借應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸銀行存款
84785004
2019 04/03 13:01
那月底計提的那一筆明細(xì)里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是就一直在借方掛著了 雖然最后的總賬里應(yīng)交稅費(fèi)這科目是沒有余額的 但是明細(xì)科目里還是有的吧
文老師
2019 04/03 13:12
月末時,借 轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)項稅額,借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后銷項和進(jìn)項的差額,也就是應(yīng)交的增值稅,借 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣最終應(yīng)交增值稅的三級科目都是平的
84785004
2019 04/03 13:18
第一步寫的沒看懂,為什么借了兩次貸了一次 我看您寫的是借轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項目 和銷項貸轉(zhuǎn)出未交
文老師
2019 04/03 20:10
哦,不好意思,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項稅額
84785004
2019 04/03 20:37
老師沒有看明白,能重新說下期末的分錄嗎?主要想知道三級明細(xì)如何轉(zhuǎn)的 內(nèi)部得對應(yīng)吧
文老師
2019 04/03 20:40
月末時,借 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項稅額, 借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅, 然后銷項和進(jìn)項的差額,也就是應(yīng)交的增值稅,借 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣最終應(yīng)交增值稅的三級科目都是平的
84785004
2019 04/03 20:48
好的 老師我看懂了 說的很明白 但是在現(xiàn)實(shí)中做的時候我看很多會計直接在月底計提一筆 借轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 貸未交增值稅 這樣做是不是不太規(guī)范 但是也對?
文老師
2019 04/03 21:02
是的,最好是像我這樣做
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