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老師,我們是旅行社營改增差額征收,如果一開始我是價稅合計做收入,價稅合計做成本,到時候是收入減去成本的差額除1.03乘以0.03征收,那在收入減去成本的這個分錄我做借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 這樣可以嗎

84785016| 提問時間:2019 05/15 15:36
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學,沖減營業(yè)收入 借:營業(yè)收入 貸:應交稅費
2019 05/15 16:24
84785016
2019 05/15 16:26
老師我不懂,您這樣做的話不就是不含稅收入嘛。可是我是收入減去成本差額征收
84785016
2019 05/15 16:32
老師,我認為是一開始我所有收入的發(fā)票做分錄借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入,所有成本做借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 ,全部做好以后,主營業(yè)務成本去沖減主營業(yè)務收入,那這樣不就是剩余差額嘛?借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 產(chǎn)生主營業(yè)務收入差額,按照這個差額交稅,借:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費 老師我認為這樣才對吧
陳詩晗老師
2019 05/15 16:46
差額征稅的會計處理是,你開出票據(jù)的時候也是需要計提增值稅。。然后期末計算差額征稅的差額,調(diào)整收入。
84785016
2019 05/15 17:58
您的意思是每做一筆計提稅額嗎?
陳詩晗老師
2019 05/15 18:11
是的,同學,在正常的處理時和日常的收入處理一樣的價稅分離
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