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我們單位是控制稅負(fù)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,這次我們是建筑服務(wù),稅率是9%,稅負(fù)如果是2%,而且我這個是異地施工,在異地已經(jīng)預(yù)繳了2%的增值稅,那等于這2%的增值稅是沒法用進(jìn)項(xiàng)去抵扣回來了吧,等于是我實(shí)際支付出去的了吧,那我在我機(jī)構(gòu)所在地申報的時候我直接認(rèn)證掉7%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,剛好到達(dá)2%的稅負(fù),那我在機(jī)構(gòu)所在地永遠(yuǎn)不用繳納增值稅了嗎?

84785021| 提問時間:2019 05/28 16:40
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,異地預(yù)繳的2%可以抵扣,如果認(rèn)證掉7%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)構(gòu)地就不需要繳納增值稅的
2019 05/28 17:55
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