問題已解決

老師。您好。我們是建筑企業(yè)。 公司去年支付了一筆勞務費,但未收到發(fā)票,然后我上一位會計把這筆費用入的應付賬款。 現(xiàn)在認證發(fā)票了,我該怎么處理。謝謝老師。

84784970| 提問時間:2019 08/06 10:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那就直接附到去年的分錄后面
2019 08/06 10:20
84784970
2019 08/06 10:21
去年的分錄她是根據(jù)回單寫的。也沒有寫應交稅費(進)。直接附近去沒有問題哇⊙?⊙!
樸老師
2019 08/06 10:30
那不行,那你直接把去年的紅沖了就行,然后根據(jù)這個發(fā)票重新做賬
84784970
2019 08/06 10:33
發(fā)票也沒全到。。知道了一部分。 懵的很
樸老師
2019 08/06 10:37
那就根據(jù)收到的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)對應的收入
84784970
2019 08/06 10:52
分錄怎么寫呢。
樸老師
2019 08/06 10:58
按照完工進度來確認收入和成本。 借:主營業(yè)務成本 工程施工-合同毛利(借或者貸) 貸:主營業(yè)務收入 結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 本年利潤
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