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老師,進(jìn)項(xiàng)稅怎么做轉(zhuǎn)出???????

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/29 14:59
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曼曼老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1.進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)核實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后,會(huì)計(jì)作如下分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 2.銷(xiāo)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過(guò)稅務(wù)部門(mén)錄入銷(xiāo)售發(fā)票和核實(shí)收入后,會(huì)計(jì)作如下分錄: 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3 .月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅為紅數(shù)) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅(若進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅為紅數(shù))
2019 08/29 15:00
84784971
2019 08/29 15:04
這是咱們賬務(wù)上的處理,在稅務(wù)的官網(wǎng)上,只有報(bào)稅的時(shí)候,在進(jìn)項(xiàng)稅的那個(gè)表里才能體現(xiàn)出來(lái)轉(zhuǎn)出吧?
曼曼老師
2019 08/29 15:25
是的,申報(bào)表里轉(zhuǎn)出
84784971
2019 08/29 15:30
那轉(zhuǎn)出的未交增值稅,如果在15號(hào)之前不交,是不是也會(huì)算做逾期未交呢?
曼曼老師
2019 08/29 15:48
轉(zhuǎn)出未交增值稅 是在"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目下增設(shè)"轉(zhuǎn)出未交增值稅"專(zhuān)欄,記錄一般納稅企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交的增值稅。 要在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)的
84784971
2019 08/29 16:06
過(guò)了申報(bào)期呢?。。
曼曼老師
2019 08/29 16:29
你好,過(guò)了申報(bào)期就要交滯納金。
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