問題已解決

老師您好,請問一下,我們企業(yè)是一般納稅人,五月申報(bào)增值稅填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致漏填了9元現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該如何操作呢

84785025| 提問時(shí)間:2019 11/29 09:59
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
您好,您這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候加上,自己知道這個(gè)差額就可以了。 如果您不嫌麻煩,您也可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)
2019 11/29 09:59
84785025
2019 11/29 10:04
如果這個(gè)月多申報(bào)了那這個(gè)月數(shù)據(jù)不就不對了嗎?會(huì)不會(huì)稅務(wù)稽核?。?/div>
宸宸老師
2019 11/29 10:06
您好,但是您報(bào)上9元之后才能跟您賬上的余額對上呀
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