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老師,一般暫估成本,具體分錄怎么做呢
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速問速答一、對(duì)于工程物資的暫估
借:工程物資
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
二、對(duì)于營業(yè)成本暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:開發(fā)成本
三、對(duì)于工程物資結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)成本
借:開發(fā)成本
貸:工程物資
2019 12/28 09:17
84784965
2019 12/28 09:22
我們是建安公司,暫估材料,可以這樣做分錄嗎?借工程施工-合同成本(材料)貸應(yīng)付賬款-暫估
江老師
2019 12/28 09:24
一、建安公司的暫估分錄是:
1、借:工程物資(或原材料)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2、借:工程施工——合同成本——直接材料
貸:工程物資(或原材料)
84784965
2019 12/28 09:30
不可以直接像我那樣做嗎?必須要走工程物資或原材料那一步嗎
江老師
2019 12/28 09:32
需要走工程物資或原材料 這一步,再做分錄。建議不要省中間環(huán)節(jié)。
84784965
2019 12/28 09:34
那具體走工程物資和原材料有什么區(qū)別嗎
江老師
2019 12/28 09:36
屬于類似的科目,一般是走工程物資科目核算,實(shí)際工作中也有用原材料科目核算的
84784965
2019 12/28 09:38
工程物資的話,是沒有二級(jí)科目的是嗎?以前我們一般用原材料,現(xiàn)在我想用工程物資,這個(gè)科目具體怎么用呢
江老師
2019 12/28 09:39
一樣的使用,用原材料科目也可以的。
84784965
2019 12/28 09:42
發(fā)票開回來的時(shí)候,分錄怎么做呢
江老師
2019 12/28 09:43
沖銷暫估分錄,按發(fā)票再重新做賬務(wù)處理
84784965
2019 12/28 09:45
1、借:工程物資(或原材料)
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
紅字沖這一比分錄嗎
江老師
2019 12/28 09:47
是的,就是紅字沖銷這筆暫估的分錄
84784965
2019 12/28 09:49
假如開出來的是專票呢?暫估入賬也是之前那樣做嗎
江老師
2019 12/28 09:52
開出來的專票,是在沖銷暫估后,按發(fā)票入賬時(shí)的分錄不同
借:原材料
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)付賬款
對(duì)于暫估分錄,以及沖銷暫估的分錄,一正一負(fù)直接抵銷了,相當(dāng)于只剩下這筆按發(fā)票入賬的分錄了
84784965
2019 12/28 10:00
那當(dāng)時(shí)暫估時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了全額的工程物資呀,后面重新入賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額算進(jìn)來了,那我不是多結(jié)轉(zhuǎn)了,工程施工材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
江老師
2019 12/28 10:01
多結(jié)轉(zhuǎn)了,說明同時(shí)也多結(jié)轉(zhuǎn)了以前的主營業(yè)務(wù)成本,肯定是這樣的,才會(huì)造成你說的情況。因此本期需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本時(shí),少結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本處理。
84784965
2019 12/28 10:07
可不可以在暫估時(shí)假如以后開的是專票,暫估時(shí)就把進(jìn)項(xiàng)稅算進(jìn)去呢,這樣就不存在多結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題了呀
江老師
2019 12/28 10:08
暫估時(shí)你是無法確認(rèn)是開專用發(fā)票還是開普通發(fā)票的,因此只能說根據(jù)后期的發(fā)展事項(xiàng)、確定的事項(xiàng)調(diào)賬處理
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