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請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候: 招待費(fèi)的專票已認(rèn)證,轉(zhuǎn)出時(shí),借:招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 個(gè)人消費(fèi)的專票已認(rèn)證,不入賬,轉(zhuǎn)出時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 對(duì)嗎?

84785023| 提問時(shí)間:2020 01/06 18:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 前面招待費(fèi)的已入賬這樣寫分錄正確的 個(gè)人消費(fèi)的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
2020 01/06 18:37
84785023
2020 01/06 18:42
個(gè)人消費(fèi)的已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,沒做賬
bamboo老師
2020 01/06 19:34
已經(jīng)填了附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了?
84785023
2020 01/06 20:16
還沒填
84785023
2020 01/06 20:16
是的
84785023
2020 01/06 20:18
是6月份抵扣的,猶豫想做職工福利的,還是算了。
bamboo老師
2020 01/06 20:23
那就按您上面這樣寫分錄好了
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