問題已解決

老師 請問一下 我們查以前月份的賬的時候 發(fā)現(xiàn)有一筆 應(yīng)付職工薪酬-福利費 直接做的 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 沒有做計提,這個要怎么調(diào)整過來啊,年底也結(jié)賬了,現(xiàn)在就導(dǎo)致 應(yīng)付職工薪酬-福利費的余額在借方,應(yīng)付職工薪酬 余額比實際少那么多金額

84784971| 提問時間:2020 01/09 10:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 補計提 你是幾月的賬 跨年了 你12月結(jié)賬沒有 ?
2020 01/09 10:11
84784971
2020 01/09 10:14
9月的,12月我還可以調(diào)賬 但是調(diào)了會影響利潤 我已經(jīng)申報納稅了
84784971
2020 01/09 10:17
您的意思是在12月補計提回來?
meizi老師
2020 01/09 10:24
你好 那你就補計提 然后修改申報表 這樣你還可以沖利潤的。
84784971
2020 01/09 10:32
我們是季度申報,我在10月補計提可以吧,只影響所得稅申報表吧
meizi老師
2020 01/09 10:37
你好 嗯 是的 也可以 。
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