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請問老師,所得稅匯算清繳需要調(diào)增和調(diào)減都有哪些?
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速問速答你好,常見的有
業(yè)務招待費,福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費會涉及納稅調(diào)增
納稅調(diào)減 常見的有國債利息收入
2020 01/14 16:13
84784992
2020 01/14 16:38
老師比如我們營業(yè)收入73萬,業(yè)務招待費30000,調(diào)增金額:26350。如果營業(yè)收入73萬,業(yè)務招待費2000,調(diào)增和調(diào)減欄是不是就不填寫了?
鄒老師
2020 01/14 16:41
你好
營業(yè)收入73萬,業(yè)務招待費2000,調(diào)增金額是800
業(yè)務招待費是只要有發(fā)生,就必然會被納稅調(diào)增的
84784992
2020 01/14 16:49
好的,謝謝老師。如果19年度虧損1000元,以前年度也有虧損,那業(yè)務招待費需要調(diào)增的部分是2000,這種情況還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
鄒老師
2020 01/14 16:51
你好,你賬面沒調(diào)整之前利潤是多少?
我需要根據(jù)這個信息來判斷是否需要補交所得稅
84784992
2020 01/14 16:53
老師,沒調(diào)之前利潤-897.35
鄒老師
2020 01/14 16:58
你好,這種情況是需要補交所得稅的
應納稅所得額=(-897.35-1000+2000),大于0,所以需要補交企業(yè)所得稅
84784992
2020 01/14 16:59
老師,我們以前年度也有虧損的,不能彌補嗎?
鄒老師
2020 01/14 17:00
你好,應納稅所得額=(-897.35-1000+2000),大于0,所以需要補交企業(yè)所得稅
這里的-1000是已經(jīng)彌補了2019年的虧損啊
84784992
2020 01/14 17:07
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 01/14 17:07
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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