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我期末留底稅額為298.91元,本月銷項是20658.72元,進(jìn)項是22091.35元,我該怎么寫會計分錄?

84785040| 提問時間:2020 01/15 09:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 進(jìn)項多不交增值稅,不用寫分錄
2020 01/15 09:43
84785040
2020 01/15 09:46
月末結(jié)轉(zhuǎn)也不要寫嗎
玲老師
2020 01/15 09:58
月末可以不用寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,年末一起寫就可以
84785040
2020 01/15 10:50
年末咋寫啊
玲老師
2020 01/15 11:08
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
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