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先收到貨物,賣了開的專票,后收到貨物,怎么做賬處理
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借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
2020 04/07 15:13
84784970
2020 04/07 15:19
本月收到票怎么做
bamboo老師
2020 04/07 15:24
借:應(yīng)付賬款-暫估
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)付賬款
84784970
2020 04/07 15:28
老師借主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品這個什么時候做
bamboo老師
2020 04/07 15:30
銷售開具發(fā)票后就做
84784970
2020 04/07 15:30
好
bamboo老師
2020 04/07 15:31
恩呢 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784970
2020 04/07 15:44
老師購進12臺,只賣出4臺,怎么做金額,我還是沒弄明白
bamboo老師
2020 04/07 15:45
您12臺多少錢 不含稅金額
84784970
2020 04/07 15:50
老師我借庫存商品600,貸應(yīng)付賬款600
84784970
2020 04/07 15:51
過幾天收到票,不用紅字沖嗎
bamboo老師
2020 04/07 15:51
600是您12臺的總金額么?
84784970
2020 04/07 15:51
不用紅字沖,借庫存商品600,貸應(yīng)付賬款600嗎
bamboo老師
2020 04/07 15:53
您暫估的金額跟發(fā)票金額一致么
84784970
2020 04/07 16:00
我一個月一做一至,但是我這賣的貨物根東西不一樣,進的統(tǒng)一寫的電腦,賣的還有其他東西,但也根電腦東西差不多,明細價格不一樣
bamboo老師
2020 04/07 16:02
那您這個結(jié)轉(zhuǎn)成本的話 金額跟實際不一致啊
84784970
2020 04/07 16:02
購進60000只給了別人5萬
bamboo老師
2020 04/07 16:03
那發(fā)票開具的金額是多少
84784970
2020 04/07 16:04
1.2號我賣的時候開的六萬,1.17號購進票也是含稅一起也是六萬,只付給了別人5萬,所以這比我不知道怎么處理
bamboo老師
2020 04/07 16:05
是外帳么 是專票么?1.17號購進票也是含稅
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