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**公司做賬,項目老板轉10萬到甲公司過材料款,分錄:借:銀行存款--某項目,貸:其他應付款; 然后甲公司根據(jù)材料商開過來的專票付款,分錄:借:原材料,應交稅費--增值稅--進項稅;貸:銀行存款。 那其他應付款那里就一直掛著,這個帳應該怎么平

84785038| 提問時間:2020 06/30 10:21
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
這個最后付支付其他應付款。就是會扣除工程款后,返給丙方貨款。
2020 06/30 10:22
84785038
2020 06/30 10:28
不懂什么意思
84785038
2020 06/30 10:28
分錄怎么寫
84785038
2020 06/30 10:30
甲公司就是我們自己被**公司
江老師
2020 06/30 10:30
借:其他應付款 貸:銀行存款 就是扣除工程款手續(xù)費,以及稅費用,你們收到的甲方貨款,應該跟丙方結算。 結算時會算出一個需要支付給兩方的金額,這時,可以用其他應付款抵減應付的工程款,最后抵減后,還會有付丙方的工程款,就是需要丙方提供發(fā)票了。
84785038
2020 06/30 10:35
看到我發(fā)的圖片了沒有
84785038
2020 06/30 10:36
怎么會跟甲方爸爸有關系呢
84785038
2020 06/30 10:36
剛開始我是用個甲公司代替我們公司名稱
江老師
2020 06/30 10:40
看清了你的圖片,這個暫時不用處理,等工程完工,收到全部工程款后,會與丙方進行結算工程款程。沖減需要支付給丙方的款項。 如從甲方取得100萬元的工程款,你們是乙方,施工方是丙方 丙方當時提供了10萬元的材料款,你們計入其他應付款10萬元,如果扣除丙方的管理費、稅費后,以及其他款項后,需要支付50萬元給丙方,現(xiàn)在應支付丙方50萬元,可以先支付10萬元給丙方 借:其他應付款——丙方100000 貸:銀行存款100000 這樣就平了。再讓丙方提供40萬元的勞務費發(fā)票或其他的發(fā)票(或工程款的發(fā)票),再支付40萬元給丙方,就平了。工程項目全部結束。
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