問題已解決

請老師指點,進口增值稅從收到繳款書到支付時的分錄如下:收到分錄:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 支付時:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進項稅 貸:銀行

84784979| 提問時間:2016 07/07 16:40
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84784979
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
今天在實賬操作中遇到這個題目:收到11月海關(guān)完稅憑證,稅額為25906.26元。它的答案是:借: 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待抵扣進項稅額 (題目參見是真賬實操——工業(yè)——模具制造(業(yè)務(wù)8)
2016 07/07 17:05
鄒老師
2016 07/07 16:43
你好,不是這樣的,認證抵扣了直接計入進項稅額核算。
鄒老師
2016 07/07 19:51
這種業(yè)務(wù)是取得發(fā)票把進項稅額計入待抵扣進項稅額,抵扣了轉(zhuǎn)入進項稅額核算。
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