問題已解決

老師 就是我們有出租一個廠房給別,接的我們的電表。 電費(fèi)是我們公司統(tǒng)一交供電局的 然后我們再開一張電費(fèi)的發(fā)票給他們 我想問就是我們上個月的電費(fèi)一共是97118.46元 然后我們開了一張38097.59元電費(fèi)的發(fā)票給他們, 那我這邊做賬的時候要怎么做啊 我要怎么把屬于他們那部分的制造費(fèi)用成本轉(zhuǎn)出來

84784998| 提問時間:2020 08/15 13:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借其他業(yè)務(wù)成本,貸制造費(fèi)用
2020 08/15 14:06
84784998
2020 08/15 14:36
老師你看我做的分錄對不對: 1、實際收到供電發(fā)票做賬時: 借 制造費(fèi)用-電費(fèi) 52230.86 其他業(yè)務(wù)成本 33714.68 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 11172.92 貸:銀行存款 97118.46 2、開出發(fā)票給他們時: 借:其他應(yīng)收款 38097.59 貸:其他業(yè)務(wù)收入 33714.68 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 4382.91 3、收到電費(fèi)款時: 借:銀行存款 38097.59 貸:其他應(yīng)收款-電費(fèi)
maize老師
2020 08/15 14:39
可以這樣,可以,可以
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