問題已解決
老師你好問一下如果要調整18年的分錄,不涉及損益科目,這筆分錄:借:應付賬款 暫估 貸:應付賬款 師小茹,我要調整,是做相反的分錄,還是負數(shù)沖掉這筆分當
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速問速答同學,您好,紅沖就可以了。
2020 08/17 15:25
84784983
2020 08/17 15:28
老師,我應付賬款貸方還有0.6元,掛 應付賬款的時候是有小數(shù)字,但是付款的時候付的整 數(shù),這0.6怎么沖平
森林老師
2020 08/17 15:29
做個財務費調整了或是營業(yè)外收支做平了。
84784983
2020 08/17 16:03
老師你好,請問一下我公司 余額表里應付賬款期末余額借方支付出去的個人的,錢支付出去了,但應付賬款一直掛 著,也沒有回來票,這些掛 著的要怎么辦呢
森林老師
2020 08/17 16:05
應付賬款借方余額是應該收回來的錢,你再理解一下。
84784983
2020 08/17 16:22
你幫忙看看這筆分錄,公司支付的材料款給個人,但是個人也沒有給我公司開成本費票回來呀,所以借方一直掛著他的賬
森林老師
2020 08/17 16:24
同學,可能就是這樣原因,要不收票要不收錢
84784983
2020 08/17 16:25
現(xiàn)在是票和錢都收不回來了,咋辦
森林老師
2020 08/17 16:26
這個只能公司想辦法了。
84784983
2020 08/17 16:31
老師像這種情況一直掛著可以嗎
森林老師
2020 08/17 16:33
同學,您好,可以掛,但肯定不太好。
84784983
2020 08/17 16:35
如果稅務來查,是不是要交個稅
森林老師
2020 08/17 16:36
同學,您好,有合理解釋是可以不繳的。
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