老師麻煩問(wèn)一下,我們建筑勞務(wù)公司,有的項(xiàng)目是包工包料,有的是人工費(fèi),我們要購(gòu)買(mǎi)材料,這個(gè)款付了,對(duì)方還沒(méi)開(kāi)發(fā)票給我們。我做的分錄是,借:工程施工,合同成本,貸:預(yù)付賬款,收到發(fā)票,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,最后這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn),要把借方的,工程施工合同成本轉(zhuǎn)到貸方,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工,合同成本,對(duì)著沒(méi),這個(gè)工程施工最后無(wú)余額,可以嗎,我們是給甲方開(kāi)發(fā)票我就確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
問(wèn)題已解決
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一、收入核算
1、收到預(yù)付工程款時(shí)
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅
2、工程完工結(jié)算時(shí)
借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算收入
3、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
管理費(fèi)用
銷(xiāo)售費(fèi)用
財(cái)務(wù)費(fèi)用等等
借或貸:本年利潤(rùn)
二、成本的核算
1.發(fā)生的合同成本
借:工程施工—合同成本
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
2.發(fā)生的材料費(fèi)用
借:管理費(fèi)用/原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行存款
3.支付人工費(fèi)
借:工程施工--人工費(fèi)
貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等)
4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用
借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃)
貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等)
5.發(fā)生的其他直接費(fèi)
借:工程施工--其他直接費(fèi)
貸:銀行存款(或現(xiàn)金等)
6.月末確認(rèn)收入和成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒擠)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入)
7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。
施工企業(yè)合同完工并結(jié)清工程施工和工程結(jié)算賬戶時(shí)
借:工程結(jié)算(按賬面累計(jì)余額)
貸:工程施工
三、稅金核算
1.月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅(預(yù)繳增值稅)(按 2%預(yù)繳)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅)
2.下月繳納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅)
貸:銀行存款
3.某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅
先計(jì)提:
借:稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅
然后再做支付分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅
應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅
應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅
貸:銀行存款
2021 01/14 09:57
84785034
2021 01/14 10:07
老師我怎么看這好復(fù)雜,我們幾乎有的和甲方合同價(jià)款就是十幾萬(wàn),有的就是勞務(wù)費(fèi)100萬(wàn)左右,這個(gè)要給甲方不定時(shí)開(kāi)票,工程還沒(méi)有完工,就給甲方開(kāi)了發(fā)票,他們就打款,這個(gè)我隨時(shí)開(kāi)了發(fā)票就做了主營(yíng)收入,這個(gè)購(gòu)買(mǎi)的材料沒(méi)收到票或勞務(wù)費(fèi)直接可以用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本代替嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,預(yù)付款
84785034
2021 01/14 10:08
我們是小規(guī)模的,或者直接用工程施工可以過(guò)渡一下,在用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本把工程施工可以結(jié)轉(zhuǎn)到借方可以嗎
樸老師
2021 01/14 10:11
同學(xué)你好
你這樣做也可以的
84785034
2021 01/14 10:29
老是麻煩你看一下,這個(gè)工程施工,合同成本這個(gè)科目最后是不是無(wú)余額了,這樣可以嗎,直接結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2021 01/14 10:31
恩,這樣做就可以的
84785034
2021 01/14 10:32
這個(gè)工程施工合同成本最后結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)余額,對(duì)賬務(wù)有影響沒(méi),在就是工人勞務(wù)費(fèi)直接,借,工程施工合同成本,貸銀行存款這樣可以嗎
樸老師
2021 01/14 10:44
沒(méi)事,這樣做就可以的
84785034
2021 01/14 11:12
好的謝謝老師
84785034
2021 01/14 11:23
老師按分包合同勞務(wù)可以占估成本嗎,這個(gè)分錄怎么做呢,下月付款后,勞務(wù)公司又開(kāi)發(fā)票的
樸老師
2021 01/14 11:24
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估
貸應(yīng)付賬款暫估
次月原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估
然后按照實(shí)際的來(lái)做
84785034
2021 01/14 11:24
下月先付款后,又開(kāi)的票,還是按付款后在做呢
樸老師
2021 01/14 11:32
先做紅沖的然后再做藍(lán)字發(fā)票
84785034
2021 01/14 14:30
老師,麻煩還有個(gè)問(wèn)題,我們12月份收到了材料商的發(fā)票,還沒(méi)有付款,付款可能2021年1月份了,這分錄,借工程施工,合同成本,貸,應(yīng)付賬款,還是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,合適呢
樸老師
2021 01/14 14:37
借工程施工,合同成本,貸,應(yīng)付賬款,
84785034
2021 01/14 14:40
老是這樣的話,雖然沒(méi)付款,12月底結(jié)賬都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,假如,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工,嗎,不讓利潤(rùn)表是不是不顯示成本
84785034
2021 01/14 14:40
雖然是2021年付款,?
84785034
2021 01/14 14:41
還是2021年款付完,再結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
2021 01/14 14:51
可以收到發(fā)票之后結(jié)轉(zhuǎn)的
84785034
2021 01/14 14:59
老師12月份發(fā)票我已經(jīng)收到了,就是沒(méi)付款,2021年付款,那我12月底要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本的是嗎
84785034
2021 01/14 15:00
就是借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,工程施工合同成本是嗎,
樸老師
2021 01/14 15:07
對(duì)的
這樣做就可以的
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