問題已解決
老師,我想請問,**方以自負(fù)盈虧的方式與被**方公司合作,獨立承包施工XX工程項目。我作為**方的財務(wù),我該怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,建筑企業(yè)**業(yè)務(wù)的會計核算的原則是:
(1)以被**方為會計核算主體,不能以**方為會計核算主體.
(2)將**方看成是被**方的一個項目部.
建筑企業(yè)**工程的會計核算(以被**方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下:
1、被**方項目部專屬賬戶收到**方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時:
借:銀行存款
貸應(yīng)付賬款――**方
或內(nèi)部往來――**方
2、被**方收到業(yè)主預(yù)付工程款時的賬務(wù)處理如下:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+9%)]
應(yīng)交稅費-------應(yīng)交增值稅(銷項稅)
[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+9%)×9%]
別人項目**我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
對于**經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮,通常的**形式按照被**人的不同分為兩類,
一類是個人**有資質(zhì)的施工企業(yè).
另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)**有資質(zhì)的企業(yè)的.
【案例分析】
**人以200萬元,中標(biāo)某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交**管理費3%,共計6萬元,材料100萬元,人工費40萬元。
資金往來設(shè)立: (叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款-內(nèi)部往來)會計科目.
一、被**方賬務(wù)處理
(1)確認(rèn)工程結(jié)算開票,
借應(yīng)收賬款――甲方200,
貸內(nèi)部往來――**方200/(1+9%)=183.49,
應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷)16.51
(2)收到甲方撥款:
借:銀行存款200
貸:應(yīng)收帳款――甲方 200
(3)借,內(nèi)部往來――**方(3%管理費)6,
貸,其他業(yè)務(wù)收入6
應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
-管理服務(wù)費6/(1+6%)
(4)撥付**單位工程款時:
借:內(nèi)部往來――**方=183.49-6=177.49
貸:銀行存款 177.49
一、 **方收到款項,
借銀行存款177.49,
貸工程結(jié)算――項目177.49
二、**方業(yè)務(wù):
(1)材料發(fā)票
借:工程施工――合同成本(非人工成本)100
貸:內(nèi)部往來-項目100
(2)提供工資表
借:工程施工—合同成本(人工費)40
貸:內(nèi)部往來-項目40
同時:借:應(yīng)付職工薪酬――人工費40,
貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費40
(3)管理費用結(jié)算表10
借管理費用10,
貸內(nèi)部往來――項目10
三、確認(rèn)收入和成本,
(1)借工程施工―合同毛利17.49,
主營業(yè)務(wù)成本160,
貸主營業(yè)務(wù)收入177.49
(2)完工后工程結(jié)算和工程施工對沖,
借工程結(jié)算177.49
貸工程施工―合同毛利17.49
工程施工―合同成本160
四、提供稅票(要用被**方的名字):
(1)提供繳交增值稅,100*13%=13,
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn))13,
貸內(nèi)部往來――項目13
(2)繳交增值稅=16.51-13=3.51
借應(yīng)交稅費――未交增值稅3.51,
貸內(nèi)部往來—項目3.51
(3)繳交附加稅,3.51*12%=0.42
借:應(yīng)交稅費――附加稅0.42萬元
貸:內(nèi)部往來――項目 0.42萬
2021 01/15 07:56
84784987
2021 01/15 12:57
老師,針對您給我發(fā)的這個,我有一些疑問。1、**人是個人,獨立承包施工XX項目,那么被**方還要將**人看成他的一個項目部嗎?這個**人是這個項目的項目負(fù)責(zé)人,這個**人應(yīng)該是被被**方聘請為這個項目的項目經(jīng)理了吧。**人和被**方之間核算,都要用內(nèi)部往來來核算嗎?2、異地的工程項目,還要在項目工程所在地預(yù)繳,增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅。您給我發(fā)的,沒有預(yù)繳的。想請問,繳納的稅款,是由被**方和管理費一起扣下來再打給**方嗎?
莊老師
2021 01/15 12:59
你好,是的,一般是把這個**人是這個項目的項目負(fù)責(zé)人;
莊老師
2021 01/15 13:00
**人和被**方之間核算,一般可以用內(nèi)部往來來核算,也可以用應(yīng)收賬款來核算,
莊老師
2021 01/15 13:01
項目工程所在地預(yù)繳,增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅。要由被**方來預(yù)交,最后余款由被**方和管理費一起扣下來再打給**方
84784987
2021 01/15 13:02
老師,您發(fā)的那個賬務(wù)處理里面,被**方的賬務(wù),將管理費6萬做進(jìn)其他業(yè)務(wù)收入,那還得給**方開票?我看稅率是6%,這個管理服務(wù)費,做在被**方的賬上,還開票給**方,這種不是一眼就可以看出來是**業(yè)務(wù)么?
84784987
2021 01/15 13:04
老師,預(yù)繳是由被**方去項目工程所在地預(yù)繳?還是由**方以被**方的名義去預(yù)繳?
莊老師
2021 01/15 13:17
你好,那沒辦法的,**是建筑業(yè)內(nèi)已經(jīng)不是什么秘密,
莊老師
2021 01/15 13:18
也可以由**方以被**方的名義去預(yù)繳
84784987
2021 01/15 13:30
老師,1、既然會計核算主體都是被**方,那**方為什么還要做賬?2、**管理費,是一次性從甲方的第一次回款里面扣下?3、異地工程的項目部的那些管理人員,都是被**方公司派遣過去的員工嗎,他們的工資核算和社保申報都在被**方嗎?4、既然施工過程中購買的各類材料,機(jī)械,成本都是做在被**方的賬上的。那**方的收入,成本分別是哪些?**方還需要給被**方開票嗎?
莊老師
2021 01/15 15:39
1、既然會計核算主體都是被**方,那**方為什么還要做賬。沒有做賬自已都不知道成本和費用是多少,
莊老師
2021 01/15 15:40
2、**管理費,不一定是一次性從甲方的第一次回款里面扣下
莊老師
2021 01/15 15:41
3、異地工程的項目部的那些管理人員,都是被**方公司派遣過去的員工嗎,他們的工資核算和社保申報都在被**方嗎?
異地工程的項目部的那些管理人員,不一定是被**方公司派遣過去的員工,他們的工資核算和社保申報都在被**方
84784987
2021 01/15 15:42
老師,那您說的,**方想知道他這個項目,收入成本費用的情況,那會不會讓我又做總承包方的賬,又做**方的賬?就是,讓我做兩套賬?我是**方這邊的會計。
莊老師
2021 01/15 15:43
4、既然施工過程中購買的各類材料,機(jī)械,成本都是做在被**方的賬上的。那**方的收入,成本分別是哪些?**方還需要給被**方開票嗎?
**方的收入,成本分別從被**方收入和成本過渡過來,如果自已不做賬也可以,
莊老師
2021 01/15 15:44
**方這邊的會計只做自已的賬就可以了,
84784987
2021 01/15 15:49
老師,您說的,“**方的收入,成本分別從被**方收入和成本過渡過來,如果自已不做賬也可以?!边@句話是什么意思?怎么過渡過來?被**方收取甲方撥付的工程款,扣掉管理費和稅金,剩下的不是要回款給**方么?那**方就得給被**方提供發(fā)票呀,開具給被**方的發(fā)票,**方就要確認(rèn)收入,要交稅。這種不就雙重交稅了嗎?
莊老師
2021 01/15 15:50
你好,有的**方自已沒有做賬的,
84784987
2021 01/15 15:51
老師,您可以根據(jù)我剛剛問的問題,對應(yīng)給我解答一下嗎?
莊老師
2021 01/15 15:55
你好,“**方的收入,成本分別從被**方收入和成本過渡過來。
按簽訂合同收入確認(rèn)**方的收入,成本按實際支出確認(rèn),
84784987
2021 01/15 15:57
老師,那您剛剛說的,這個不就是**方做賬跟被**方做賬一樣嗎?**方實際支出的成本費用發(fā)票,都給了被**方啊,因為發(fā)票都是開給被**方的啊。
莊老師
2021 01/15 15:59
是的,賬務(wù)處理是一樣的,可以拿復(fù)印件來做賬,
84784987
2021 01/15 16:05
老師,但是,還有個問題,被**方是要扣掉管理費和稅費后回款給**方的啊,我作為**方的財務(wù),我做賬跟被**方一樣的話,這個回款,該怎么在我**方的賬上體現(xiàn)?我得做兩套賬?一套是做總承包方的賬,一套做跟被**方結(jié)算往來款的賬?
莊老師
2021 01/15 16:08
你好,你無需做兩套賬??偝邪降馁~讓被**方做賬,
你只做和被**方往來的賬務(wù),收入扣除成本、費用、稅金和管理費后,核算好你們的實際收入,
84784987
2021 01/15 16:11
老師,那我做的只是內(nèi)賬嗎?一個跟被**方結(jié)算內(nèi)部往來款項的內(nèi)賬?我作為**方財務(wù),需不需要給被**方開票?需不需要納稅申報?
莊老師
2021 01/15 16:13
你好,本來就是只做內(nèi)賬,你們是**別人,
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