問題已解決
我2021年開了一張2019年工程完工的專用發(fā)票。2019年之前開過一次5萬元的,這次開了76000元,共計12.6萬元,建設(shè)方2021年才把工程款12.6萬轉(zhuǎn)入對公銀行,以前5萬會計沒建帳,只申報增值稅了,這次銀行回單到了12.6萬,我只開了7.6萬元的發(fā)票,我需要怎么做賬?
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速問速答同學(xué)你好
之前開的發(fā)票怎么做的
2021 03/11 16:22
84785008
2021 03/11 17:42
2019年沒建帳
樸老師
2021 03/11 17:43
發(fā)票日期是什么時候
什么時候做的稅務(wù)登記
84785008
2021 03/12 08:10
應(yīng)該是19年不知道哪個月份了。那我怎么辦呢?
樸老師
2021 03/12 08:22
那你之前的發(fā)票沒做賬這次補做就可以了
用以前年度損益調(diào)整來做
然后今年開的今年做收入
借應(yīng)收
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
今年收到錢開發(fā)票
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)收
84785008
2021 03/12 08:32
那利潤得增加了,去年就盈利了,繳納所得稅了,像你這樣做后匯算清繳不得需要補交所得稅嗎?
樸老師
2021 03/12 08:35
是
你之前發(fā)票沒做現(xiàn)在肯定要做的
84785008
2021 03/12 08:37
那還是沒建賬時開的發(fā)票呢,而且那時還是小規(guī)模時候呢,現(xiàn)在是一般納稅人了。必須這樣做嗎?
樸老師
2021 03/12 08:38
是你們自己開的就要這樣做
因為之前沒做
84785008
2021 03/12 08:41
那所得稅匯算清繳年報得需要更正申報?
樸老師
2021 03/12 08:52
按照更正的申報就行了
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