問(wèn)題已解決
老師,我之前是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅還有255沒(méi)抵扣,然后就變成小規(guī)模了,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅有余額255,怎么處理呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021 04/08 09:54
84784978
2021 04/08 09:55
那就一直轉(zhuǎn)去待抵扣那里,不用再怎么處理他了么?就掛在那里?
84784978
2021 04/08 09:57
那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)那里始終是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 04/08 09:58
你好是的,是這么做的。
84784978
2021 04/08 10:03
應(yīng)交稅費(fèi)那里一直是負(fù)數(shù)掛著的,沒(méi)事嗎?
郭老師
2021 04/08 10:06
他不是負(fù)數(shù)它是零。
84784978
2021 04/08 10:09
我按你說(shuō)的分錄做了,就還是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費(fèi)另外一個(gè)科目了啊,沒(méi)有實(shí)質(zhì)性變化…
郭老師
2021 04/08 10:11
你好,轉(zhuǎn)到了另一個(gè)科目就是待抵扣,科目就是轉(zhuǎn)到這個(gè)科目。
84784978
2021 04/08 10:14
你看嗎,應(yīng)交稅費(fèi)還是負(fù)數(shù)
郭老師
2021 04/08 10:47
你好
稍等,我看下的
84784978
2021 04/08 10:49
好的,麻煩了
郭老師
2021 04/08 11:30
然后你把這個(gè)差額放到管理費(fèi)用里面。
84784978
2021 04/08 11:33
沒(méi)懂,分錄怎么做么
郭老師
2021 04/08 11:37
借管理費(fèi)用待待抵扣
84784978
2021 04/08 11:42
好的,謝謝
郭老師
2021 04/08 11:44
不用客氣,工作愉快,第一個(gè)待寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是貸
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