問題已解決
老師你好,我想請教一下,我公司前面的會(huì)計(jì)做了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅的科目,現(xiàn)在借方有余額,我怎么沖平呀,因?yàn)?020年是小規(guī)模納稅,預(yù)繳的稅金應(yīng)該沖銷項(xiàng),我不知道她怎么增加了這個(gè)科目了,而且她銷項(xiàng)也平了,所以我想問下,我這筆稅金要怎么沖呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅,
2021 04/13 09:10
84784965
2021 04/13 09:12
那我未交增值稅就有余額了,可是我這筆稅金已經(jīng)是交過了呀
84784965
2021 04/13 09:13
這是去預(yù)繳的稅金,
maize老師
2021 04/13 09:18
你們到底是啥預(yù)繳,代開發(fā)票預(yù)繳??你銷項(xiàng)稅額咋平掉了,去查下,看你做收入那個(gè)對應(yīng)銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)哪里去了,這個(gè)相互抵減掉,不是異地預(yù)繳吧?
84784965
2021 04/13 09:19
是項(xiàng)目異地預(yù)繳,
maize老師
2021 04/13 09:28
那這個(gè)小規(guī)模也只做,借應(yīng)交增值稅,貸銀行才對,你這個(gè)用預(yù)繳,需要轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅(你使用銷項(xiàng)稅額話,那這個(gè)掛未交增值稅代替吧),機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)抵減,沒有抵減??你們申報(bào)時(shí)候沒有抵減??那掛借未交增值稅,貸預(yù)繳增值稅吧,表示多交,后續(xù)需要抵減填寫主表倒數(shù)第2欄下面去抵減,
84784965
2021 04/13 09:36
好的,我明白了,謝謝老師
maize老師
2021 04/13 09:44
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。不是說必須沖平,多交,部分是可以抵減,那是可以掛著,
84784965
2021 04/13 10:04
好的,謝謝老師
maize老師
2021 04/13 10:10
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶
閱讀 25