問題已解決
老師,稅控盤的維護費280,當期支出后,當期抵減稅額,借管理費用,貸銀行存款 /借應交稅費,貸管理費用,,,管理費用一正一負平了,那結轉損益的時候要不要把管理費用結轉進去了?
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速問速答一、付款時,分錄是:
借:管理費用——辦公費280
貸:庫存現(xiàn)金280
二、抵扣進項稅時,分錄是:
借:管理費用——辦公費-280
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)280
三、你如何是當月做上述兩筆分錄,就不存在結轉,因為管理費用——辦公費,一正一負抵銷后,金額是0
2021 04/13 10:53
84784965
2021 04/13 14:52
老師,這樣的分錄不平呀,借方0貸方560
84784965
2021 04/13 14:54
2個借方呀,看錯了老師,是對的
江老師
2021 04/13 14:55
你看借方是:280+(-280+280)=280元
貸方是280元,兩個分錄合并是:
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)280
貸:庫存現(xiàn)金280
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