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老師,稅控盤的維護費280,當期支出后,當期抵減稅額,借管理費用,貸銀行存款 /借應交稅費,貸管理費用,,,管理費用一正一負平了,那結轉損益的時候要不要把管理費用結轉進去了?

84784965| 提問時間:2021 04/13 10:50
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、付款時,分錄是: 借:管理費用——辦公費280 貸:庫存現(xiàn)金280 二、抵扣進項稅時,分錄是: 借:管理費用——辦公費-280 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)280 三、你如何是當月做上述兩筆分錄,就不存在結轉,因為管理費用——辦公費,一正一負抵銷后,金額是0
2021 04/13 10:53
84784965
2021 04/13 14:52
老師,這樣的分錄不平呀,借方0貸方560
84784965
2021 04/13 14:54
2個借方呀,看錯了老師,是對的
江老師
2021 04/13 14:55
你看借方是:280+(-280+280)=280元 貸方是280元,兩個分錄合并是: 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)280 貸:庫存現(xiàn)金280
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