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待轉(zhuǎn)銷項稅怎么理解,怎么使用
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財會﹝2016﹞22號《增值稅會計處理規(guī)定》中寫到:按照國家統(tǒng)一的會計制度確認(rèn)收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點的,應(yīng)將相關(guān)銷項稅額計入“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”科目,待實際發(fā)生納稅義務(wù)時再轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”或“應(yīng)交稅費——簡易計稅”科目。
2021 12/09 01:16
84784950
2021 12/09 01:20
怎么做分錄,待轉(zhuǎn)變銷項,怎么做
小五子老師
2021 12/09 01:22
待轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84784950
2021 12/09 01:28
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額什么意思啊
84784950
2021 12/09 01:35
比如開票12,確認(rèn)收入銷項稅20要怎么用待轉(zhuǎn)銷項稅做
小五子老師
2021 12/09 03:00
你的意思待轉(zhuǎn)銷項稅是8嗎?
借:應(yīng)交稅金-待轉(zhuǎn)銷項稅額 8
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 8
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