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去年年底結(jié)帳,計提附加稅多了,今年應(yīng)怎樣處理

84785003| 提問時間:2021 12/29 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,去年年底結(jié)帳,計提附加稅多了,今年的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費—附加稅 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加?
2021 12/29 10:50
84785003
2021 12/29 11:14
以前年度損益調(diào)整成負數(shù)是怎么回事
鄒老師
2021 12/29 11:15
你好,把以前年度損益調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤就是了 去年年底結(jié)帳,計提附加稅多了,今年的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費—附加稅 貸:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加? 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加? 貸:利潤分配—未分配利潤
84785003
2021 12/29 11:20
調(diào)整后利潤分配-未分配利潤還是負數(shù),說明什么情況
鄒老師
2021 12/29 11:21
你好,說明企業(yè)整體是盈利了?
84785003
2021 12/29 11:37
收到單位轉(zhuǎn)入工程款,但我?guī)ど衔磼鞈?yīng)收款,應(yīng)怎樣處理
鄒老師
2021 12/29 11:38
你好,是還沒有開具發(fā)票,提前收到了工程款? (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
84785003
2021 12/29 11:40
三年以前的工程,票開過了,以前會計未掛帳,現(xiàn)在收到工程款,怎樣處理
鄒老師
2021 12/29 11:43
你好,三年以前的工程,票開過了,以前會計未掛帳,需要先做掛賬處理 借:應(yīng)收賬款?,貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 然后做收款處理 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
84785003
2021 12/29 11:53
先做掛帳,需要交稅款,這個稅以前交過了,老板不愿交,還有什么處理辦法嗎?
鄒老師
2021 12/29 11:53
你好,既然這個稅以前交過了,現(xiàn)在就不需要再交啊?
84785003
2021 12/29 12:23
最后還是轉(zhuǎn)入未分配利潤了,是嗎?
鄒老師
2021 12/29 13:01
你好,是的,是這樣的?
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