問題已解決

老師,2021年發(fā)票開了,紙質(zhì)未到,已入賬,未認(rèn)證,2022年對方要紅沖,我們是不是直接賬上沖銷就行了?2021年匯繳用不用納稅調(diào)整?

84784998| 提問時(shí)間:2022 03/06 10:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的?
2022 03/06 10:52
84784998
2022 03/06 10:55
借:庫存商品? 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 03/06 10:56
沒結(jié)轉(zhuǎn)成本那就不影響 直接做相反的分錄就可以
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