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期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,哪些數(shù)據(jù)是當期已經(jīng)抵扣的,哪些數(shù)據(jù)是留到后期待抵扣的 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納增值稅時, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

84784986| 提問時間:2022 03/10 13:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 只要認證了就得抵扣 抵扣不完留底
2022 03/10 13:17
84784986
2022 03/10 13:24
比如說,我買進材料進項稅額100萬,銷售收入銷項稅額40萬,我只抵扣了10萬的進項稅額,分錄和金額是什么,麻煩老師寫下具體分錄及金額
郭老師
2022 03/10 13:24
那么請問發(fā)票勾選了10萬嗎。
84784986
2022 03/10 13:26
對,勾選10萬
郭老師
2022 03/10 13:26
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)40 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)30 貸:應交稅費-未交增值稅30 下個月繳納增值稅時, 借:應交稅費-未交增值稅30 貸:銀行存款30
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