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對方開具了增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)入賬裝訂。過了幾個月,對方告知發(fā)票紅沖了,開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,如何做賬?直接做反分錄還是紅字分錄?
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2022 04/01 09:54
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對方開具了增值稅普通發(fā)票,當(dāng)月已經(jīng)入賬裝訂。過了幾個月,對方告知發(fā)票紅沖了,開了一張銷項負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,如何做賬?直接做反分錄還是紅字分錄?
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