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錢已經(jīng)付,材料也收到,但發(fā)票未收到,怎么做賬?借:預付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工-合同成本-材料費 暫估價 貸:應付賬款 暫估價發(fā)票到了, 紅字沖銷上一筆分錄 重新做一筆按發(fā)票金額的分錄 借:工程施工-合同成本-材料費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款 /銀行存款這樣做對嗎?

84785008| 提問時間:2017 04/19 11:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;原材料 貸應付賬款——暫估 就是了
2017 04/19 11:37
84785008
2017 04/19 11:40
@鄒老師: 不需要暫估進工程合同成本嗎?那我這個月底確認成本 會不會少了這一筆付出去的錢?
鄒老師
2017 04/19 11:41
你好,材料領(lǐng)用了就直接計入工程施工——合同成本核算就是了
84785008
2017 04/19 11:43
@鄒老師:材料領(lǐng)用了 就直接做一筆分錄 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:原材料 是這樣嗎?
鄒老師
2017 04/19 11:43
是的
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