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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。5月1日,向乙公司銷售商品一批,合同約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅),開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬元,增值稅130萬元,該批商品的成本為700萬元。商品已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,甲公司于5月15日收到上述款項(xiàng)。寫出5月1日銷售時(shí)和5月15日收到貨款時(shí)的分錄。第1空:第2空:第3空:

84785034| 提問時(shí)間:2022 04/28 22:56
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2022 04/29 02:41
暖暖老師
2022 04/29 08:32
借應(yīng)收賬款1130 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130
暖暖老師
2022 04/29 08:33
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本700 貸庫(kù)存商品700
暖暖老師
2022 04/29 08:33
寫出5月1日銷售 借銀行存款1110 財(cái)務(wù)費(fèi)用20 貸應(yīng)收賬款1130
暖暖老師
2022 04/29 08:35
5月15日收到貨 借銀行存款1130 貸應(yīng)收賬款1130
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