問(wèn)題已解決
公司的車輛報(bào)廢,給車輛回收站,有廢品收入,要當(dāng)銷售,按13%交稅 之前購(gòu)入未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額情況那?
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速問(wèn)速答你好,之前是什么原因沒(méi)有抵扣,是不允許抵扣碼政策不允許嗎?
2022 05/06 12:16
84785039
2022 05/06 12:22
對(duì)的,之前固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
郭老師
2022 05/06 12:22
你好,零九年之前是不允許抵扣的
郭老師
2022 05/06 12:22
如果是政策不允許抵扣,你們按照3%來(lái)開(kāi)普通發(fā)票,按照2%交增值稅。
84785039
2022 05/06 12:27
謝謝老師,明白了,
84785039
2022 05/06 12:27
還有一點(diǎn),開(kāi)票名稱也是寫(xiě)貨車
郭老師
2022 05/06 12:30
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785039
2022 05/06 12:34
感謝老師,細(xì)心解答
郭老師
2022 05/06 12:37
不用客氣,工作愉快
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