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老師好,請問一下,生產(chǎn)型免抵退企業(yè),出口時增值稅申報表里面相應(yīng)的免抵退辦法銷售額也正常填寫了,后面這些相應(yīng)的免抵退金額在規(guī)定期限內(nèi)沒有申請免抵退稅,相應(yīng)的進(jìn)項就必須轉(zhuǎn)出嗎?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
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速問速答你好,沒做退稅,要改為免稅,增值稅報表也要報免稅,對應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022 05/20 11:38
84785037
2022 05/20 11:52
那進(jìn)項轉(zhuǎn)出了就直接做個分錄就不管了嗎?還是說要把對應(yīng)進(jìn)項轉(zhuǎn)出部分轉(zhuǎn)到成本里面?。?/div>
張壹老師
2022 05/20 14:04
你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里的
84785037
2022 05/20 14:07
那這個分錄是:借:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項轉(zhuǎn)出,還是可以直接做這后面這一條分錄就可以了呀?
張壹老師
2022 05/20 14:13
你好。進(jìn)項轉(zhuǎn)出分錄,做這一條分錄就可以了
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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