問題已解決

老師,我的本意是想知道房地產(chǎn)企業(yè)賣房送家電怎么可以做到只交房款的增值稅,贈送的家電進項稅額可以抵扣還不用視同銷售繳納增值稅?大銘老師當時講了但沒有很詳細講明白

84784989| 提問時間:2022 06/04 19:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這里是這樣的,相當于是買了家電,然后你贈送給客戶,那么這里首先是需要視同銷售。那么系統(tǒng)銷售就繳納了增值稅,同時進項可以抵扣。
2022 06/04 21:08
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~