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建筑行業(yè),房產(chǎn)施工單位,銷項稅額減進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅很多,形成留抵稅,做賬分錄?
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速問速答你好,申報,借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
2022 06/28 12:11
84784968
2022 06/28 12:22
好的,謝謝你,那平時每個月進(jìn)項稅額多了,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)稅嗎?具體月底處理銷項稅和進(jìn)項稅的分錄又要怎么寫?
易 老師
2022 06/28 12:25
項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84784968
2022 06/28 13:44
你好,你是說進(jìn)項大于銷項不要做嗎?每個月也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2022 06/28 14:40
是的沒錯, 是這樣的
易 老師
2022 06/28 14:40
進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提1、計提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 :
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
4、月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784968
2022 06/28 17:55
好的,謝謝!就感覺這個稅,到月底處理不來!申報留抵退稅就是用最上面的分錄,不退稅就是不用做嗎?
易 老師
2022 06/28 18:07
是的沒錯, 是這樣的
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