問題已解決

建筑行業(yè),房產(chǎn)施工單位,銷項稅額減進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅很多,形成留抵稅,做賬分錄?

84784968| 提問時間:2022 06/28 12:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,申報,借:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--留抵退稅
2022 06/28 12:11
84784968
2022 06/28 12:22
好的,謝謝你,那平時每個月進(jìn)項稅額多了,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)稅嗎?具體月底處理銷項稅和進(jìn)項稅的分錄又要怎么寫?
易 老師
2022 06/28 12:25
項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84784968
2022 06/28 13:44
你好,你是說進(jìn)項大于銷項不要做嗎?每個月也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
易 老師
2022 06/28 14:40
是的沒錯, 是這樣的
易 老師
2022 06/28 14:40
進(jìn)項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)銷項大于進(jìn)項時要計提1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
84784968
2022 06/28 17:55
好的,謝謝!就感覺這個稅,到月底處理不來!申報留抵退稅就是用最上面的分錄,不退稅就是不用做嗎?
易 老師
2022 06/28 18:07
是的沒錯, 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~