問題已解決

老師好,上一財(cái)務(wù)留的應(yīng)交未交稅金少了, 我應(yīng)該怎么做呢

84785042| 提問時(shí)間:2022 06/30 20:09
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肖肖老師~
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,核查一下具體是什么原因少了,然后做調(diào)整分錄把它調(diào)整回來就可以了
2022 06/30 20:12
84785042
2022 06/30 20:18
查不到,太久遠(yuǎn)了
肖肖老師~
2022 06/30 20:27
具體差額有多少,大不大
84785042
2022 06/30 20:33
二千多的稅
肖肖老師~
2022 06/30 20:41
那就直接做個(gè)調(diào)整分錄就可以了,金額不是很大
肖肖老師~
2022 06/30 20:42
摘要寫明原因就可以了
84785042
2022 06/30 20:43
怎么調(diào)呢
肖肖老師~
2022 06/30 20:50
應(yīng)交未交的是什么稅
84785042
2022 06/30 23:46
增值稅,專用發(fā)票的稅
肖肖老師~
2022 07/01 00:19
是進(jìn)項(xiàng)多了,還是銷項(xiàng)少了,進(jìn)項(xiàng)多了就,借:原材料/管理費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
肖肖老師~
2022 07/01 00:20
銷項(xiàng)少了,就,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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