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之前做賬差錯導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬一直掛賬一千多,請問怎么調(diào)整
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速問速答你好;? 你這個是? 貸方還是借方做多了 ; 這樣好判斷? 是否紅沖;? 這樣你 能知道原因不; 才好準確的去紅沖的??
2022 07/04 14:18
84785022
2022 07/04 14:25
貸方多了1120
84785022
2022 07/04 14:25
應(yīng)付職工薪酬在期末應(yīng)該有余額還是沒余額啊
meizi老師
2022 07/04 14:28
?你好; 貸方多了。 說明你多計提了。? 你去紅沖即可? ? ;正常是會有金額余額的; 比如你 沒有發(fā)工資就會有余額的?
84785022
2022 07/04 14:30
這個差額是調(diào)整工資產(chǎn)生的
84785022
2022 07/04 14:30
錯誤是在于之前會計做賬時候計提和發(fā)放一起做的
84785022
2022 07/04 14:32
按理說一直應(yīng)該有一筆計提的余額,但是他們之前做的時候做錯了,金額不大,如果調(diào)整以前年度損益或者紅沖的話又麻煩
meizi老師
2022 07/04 14:33
?你好;? 調(diào)整工資; 是怎么個調(diào)整法?? ?
84785022
2022 07/04 14:36
就是這樣計提和發(fā)放的
meizi老師
2022 07/04 14:39
?你好;? ?不是 ;我的意思是你們 公司 怎么來調(diào)整的;? ? ?你是發(fā)的多; 少計提了所以補計提了嗎? ?
84785022
2022 07/04 14:55
就是因為之前他們開始做的計提了就發(fā)放,按理說最開始那個月只應(yīng)該計提不應(yīng)該發(fā)放,錯誤是這樣產(chǎn)生的
84785022
2022 07/04 14:58
我接賬的時候應(yīng)付職工薪酬期初余額為0,這樣可以嗎?
meizi老師
2022 07/04 15:03
?你好;? ?那你 就紅沖發(fā)放分錄即可 ; 可以的;? ?
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