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你好老師,我是供暖公司的,我去年收到暖費(fèi)的時(shí)候做做賬是,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2021采暖期 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅,我現(xiàn)在要退2021年暖費(fèi),現(xiàn)在怎么做賬了,謝謝老師

84785013| 提問時(shí)間:2022 10/14 08:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2022 10/14 09:01
84785013
2022 10/14 09:11
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
樸老師
2022 10/14 09:14
那就 借銀行 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785013
2022 10/14 09:44
不是直接沖銷收入嗎
樸老師
2022 10/14 09:51
同學(xué)你好 嗯 這個(gè)不直接沖
84785013
2022 10/14 09:56
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
84785013
2022 10/14 09:58
老師? 我是退暖費(fèi)了,銀行存款減少了
樸老師
2022 10/14 10:00
同學(xué)你好 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 這樣
84785013
2022 10/14 10:01
這個(gè)利潤(rùn)分配月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
樸老師
2022 10/14 10:06
同學(xué)你好 這個(gè)不用的
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