問(wèn)題已解決

資料:安安公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,企業(yè)要求逐筆結(jié) 轉(zhuǎn)銷售成本。該公司 2021 年 12 月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)12 月 2 日,向甲公司賒銷 A 產(chǎn)品 1000 件,單位售價(jià) 600 元(不含稅),單位成 本 400 元,商品已經(jīng)發(fā)出且符合收入的確認(rèn)條件,安安公司在商品發(fā)出時(shí)以銀行存款支付代 墊運(yùn)費(fèi) 1200 元,收到甲公司簽發(fā)并承兌的為期三個(gè)月的不帶息商業(yè)匯票; (2)12 月 12 日,采用收取手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷 B 產(chǎn)品 1000 件,單位售價(jià) 800 元(不含稅),商品已發(fā)出; (3)12 月 26日,丙企業(yè)要求退回上年 10 月 8 日購(gòu)買的8件C 產(chǎn)品。該產(chǎn)品單位銷售 價(jià)格為1萬(wàn)元,單位銷售成本為 0.6 萬(wàn)元。其銷售收入和銷售成本已入賬,價(jià)款也已存入銀 行。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用 發(fā)票。退貨價(jià)稅款已劃入對(duì)方賬戶,8 件 C 產(chǎn)品已重新入庫(kù)。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/25 17:05
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2022 11/25 17:33
暖暖老師
2022 11/25 20:49
1借應(yīng)收票據(jù)679200 貸銀行存款1200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78000 銀行存款1200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本400000 貸庫(kù)存商品400000
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