問題已解決

老師,這個(gè)月多扣了員工公積金,分錄怎么做,個(gè)稅已經(jīng)交了。這個(gè)月兩個(gè)員工,一個(gè)公積金是400,一個(gè)是960.400的這個(gè)工資表給他填成800了,相當(dāng)于把應(yīng)該公司承擔(dān)的部分也從他工資里扣了

84784974| 提問時(shí)間:2022 12/05 15:28
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好同學(xué),同學(xué)只是做賬的時(shí)候多,,扣除了嗎?那你把原來那個(gè)分錄紅沖掉,重新做個(gè)正確的分錄就行,然后就是說別人原來的分錄。,你可以把金額寫成負(fù)數(shù),然后再寫一個(gè)新的分?jǐn)?shù)就可以。
2022 12/05 15:31
李霞老師
2022 12/05 15:31
再寫一個(gè)新的分錄,就可以啦。
84784974
2022 12/05 15:33
老師,是現(xiàn)在在做11月的賬,發(fā)現(xiàn)人事這部分算錯了,多的這400塊下個(gè)月還是要給員工補(bǔ)回去的,現(xiàn)在不知道分錄這兒怎么做,
李霞老師
2022 12/05 15:44
你好同學(xué),你這種情況的話,簡單的來說,按照這個(gè)錯誤的正常做分錄就行,然后呢,不需要調(diào)整,等到下個(gè)月的時(shí)候,多給這個(gè)員工計(jì)提點(diǎn)兒工資,借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬-工資,就行,相當(dāng)于把它放到工資里面了。
84784974
2022 12/05 16:13
我現(xiàn)在的科目是借管理費(fèi)用公積金960,貸應(yīng)付職工薪酬住房供=公積金960 .然后11月直接銀行扣款了,分錄寫的是借應(yīng)付職工公積金,借其他應(yīng)付款-員工,貸銀行。然后下個(gè)月沖,這樣可以么
李霞老師
2022 12/05 16:19
你好同學(xué)可以的,這個(gè)下月沖也可以。
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