問題已解決

請老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報表上的數(shù)據(jù),請問會計分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。

84785015| 提問時間:2022 12/13 12:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你們出口企業(yè)應該是免增值稅的; 你們還有內(nèi)銷; 要報 增值稅明細科目結(jié)轉(zhuǎn)了才行的??
2022 12/13 12:14
84785015
2022 12/13 12:18
麻煩老師把分錄寫一下給我。
meizi老師
2022 12/13 12:19
出口業(yè)務:? ?  1、銷售商品時   借:應收賬款/銀行存款     貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入   2、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:   借:主營業(yè)務成本     貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)   3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:   借:其他應收款——應收補貼款     貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   4、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:   借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)     貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)   5、收到出口退稅款時,做如下會計處理:   借:銀行存款     貸:其他應收款——應收補貼款 ? ? ? ;? 內(nèi)銷的 正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 然后月末結(jié)轉(zhuǎn) :   進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785015
2022 12/13 12:22
從這個表上月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么寫分錄?
meizi老師
2022 12/13 12:23
你好;? ?這個就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 看你的? 是留抵了 ;??進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
84785015
2022 12/13 14:10
我是把第20行的數(shù)字 寫在這個分錄后面是嗎?
meizi老師
2022 12/13 14:11
你好;? ?是的; 你留底進項稅了。? ?
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