問題已解決

老師,請問下,之前很早的會計把賬做錯了,一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金,后來我在2021年12月份的時候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會計分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因?yàn)橹暗馁~很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的,所以,請問要怎么做分錄,求指教!

84785001| 提問時間:2023 01/11 16:08
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南疆老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,這個只能看看您當(dāng)時是怎么把賬調(diào)平的,然后找出差一點(diǎn),然后相反的方向要改回去就行了
2023 01/11 16:19
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