問(wèn)題已解決

老師好,請(qǐng)問(wèn)公司資金帳薄印花稅申報(bào)后是按年申報(bào)了,也繳費(fèi)了,現(xiàn)在是退好呢?還是抵好呢?怎么寫說(shuō)明?

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 15:08
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
關(guān)于公司資金賬戶印花稅申報(bào)后費(fèi)用的退還或抵扣,首先要了解申報(bào)年度以及繳費(fèi)方式等情況,這些情況都會(huì)影響最終的退還或抵扣方案。 一般情況下,假設(shè)公司在申報(bào)年度內(nèi),繳費(fèi)的印花稅未到位,可以采取兩種方式:首先是在該年度完成繳費(fèi),然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)退還;其次是將印花稅合理申報(bào),申報(bào)批復(fù)后的費(fèi)用可以抵扣當(dāng)期應(yīng)繳的印花稅。 總的來(lái)說(shuō),關(guān)于公司資金賬戶印花稅申報(bào)后費(fèi)用的退還或抵扣,最終方案需要根據(jù)具體情況和有關(guān)法律法規(guī)等進(jìn)行合理判斷,確認(rèn)實(shí)際可以申請(qǐng)退還或抵扣的費(fèi)用情況。 拓展知識(shí): 印花稅是由中國(guó)政府對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中發(fā)生的買賣行為征收的一種稅收,主要負(fù)擔(dān)者是從事某項(xiàng)買賣行為的賣方,而買方作為附加稅收的一種形式,僅對(duì)印花稅做出支付承擔(dān),但買方的支付的印花稅錢可以使用在申報(bào)年度內(nèi)的印花稅繳費(fèi)上,這就涉及到稅收的抵扣問(wèn)題。
2023 01/12 15:15
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