問題已解決

之前22年12月社保沒有計(jì)提,就直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款了,現(xiàn)在1月想補(bǔ)計(jì)提的話,是要紅沖之前的分錄嗎?但是做不了紅沖 因?yàn)?2年帳套已經(jīng)年結(jié) 修改不了 要怎么處理

84785044| 提問時(shí)間:2023 02/13 17:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 沖以前年度損益 調(diào)整科目就行?
2023 02/13 17:33
84785044
2023 02/13 17:33
那分錄要怎么做
玲老師
2023 02/13 17:36
。借應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬。
84785044
2023 02/13 17:37
不是說沖以前年度損益?
玲老師
2023 02/13 17:37
上面看錯(cuò)了,以為是充管理費(fèi)用呢。
玲老師
2023 02/13 17:37
戶你是沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目,所以補(bǔ)上就行。
84785044
2023 02/13 17:39
之前做賬那個(gè)人沒有做計(jì)提的 直接借管理費(fèi)用就發(fā)放了的 我現(xiàn)在想補(bǔ)計(jì)提 不知道要怎么做好點(diǎn)
玲老師
2023 02/13 17:43
個(gè)人部分不計(jì)提? 是發(fā)工資扣 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款個(gè)人社保
84785044
2023 02/13 17:55
我知道 或著我不補(bǔ)計(jì)提去年的社保和工資,直接做費(fèi)用行不行,然后再從1月開始計(jì)提?
玲老師
2023 02/13 18:25
你好 直接做費(fèi)用也不對? 要通過應(yīng)付職工薪酬科目的? ?
84785044
2023 02/13 18:28
22年12月都沒有計(jì)提啊,還年結(jié)了
玲老師
2023 02/13 18:31
您好,23年補(bǔ)提就可以,
84785044
2023 02/13 18:33
是可以補(bǔ)提啊,但是你交社保那筆在22年交了啊 那不是要調(diào)整22年那筆交社保的?那要怎么做調(diào)整分錄?
玲老師
2023 02/13 18:38
22交稅沒做分錄嗎? 不是交款沒有扣個(gè)人社保嗎
玲老師
2023 02/13 18:40
交,其他應(yīng)收款個(gè)人社保,貸銀行 發(fā)工資扣款 借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款
84785044
2023 02/13 18:41
22年12月做了借管理費(fèi)用 貸銀行存款 她沒有分開做分錄 她把單位和個(gè)人部分加在一起了
玲老師
2023 02/13 18:48
錯(cuò)的紅沖,借銀行,貸以前年度損益調(diào)整 計(jì)提,借以前年度損益調(diào)整單位社保, 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資扣社保 借應(yīng)付職工薪酬,,貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分,,銀行存款 交社保,應(yīng)付職工薪酬,單位社保 其他應(yīng)付款,貸銀行
84785044
2023 02/13 18:58
懂了,還有一個(gè)就是12月的工資表她扣個(gè)人部分寫錯(cuò)了 跟稅局的個(gè)人社保對不上 這個(gè)要怎么調(diào)整
玲老師
2023 02/13 19:04
?錯(cuò)的紅沖,按正確的寫分錄就可以了?
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