問題已解決

老師 交增值稅時(shí) 銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額不通過應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅過度一下嗎 還是說差額直接記入應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

84784999| 提問時(shí)間:2023 02/26 12:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!要過渡一下的哦
2023 02/26 12:14
84784999
2023 02/26 12:16
那為啥有些企業(yè)直接做到未交增值稅
丁小丁老師
2023 02/26 12:26
您好!這個(gè)是不規(guī)范的做法,不要被他影響了,要按準(zhǔn)則要求來做哦
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~