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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
2021年賬務(wù)處理,有一筆購買金稅盤費(fèi)用,抵減增值稅款,借管理費(fèi)用金稅盤440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅440,貸管理費(fèi)用金稅盤440,今年才發(fā)現(xiàn),未分配利潤正好相差440元,怎么調(diào)整
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速問速答你好,是你單位的軟件,無法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的??
2023 03/16 18:42
84785030
2023 03/16 18:46
用友T3,是否應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅440,借管理費(fèi)用金稅盤-440,這樣才可以嗎
鄒老師
2023 03/16 18:48
你好,如果是不能識(shí)別導(dǎo)致的,你可以計(jì)入管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)?
84785030
2023 03/16 18:50
現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,還需要更改以前的賬嗎,2021年的,全部反結(jié)賬嗎,還需要更改報(bào)表嗎?
鄒老師
2023 03/16 18:50
你好,反結(jié)賬過去修改。不需要更改報(bào)表數(shù)據(jù)?
84785030
2023 03/16 18:54
只需要反結(jié)賬2021年的賬就可以了嗎
鄒老師
2023 03/16 18:54
你好,是的,是這樣的
84785030
2023 03/16 18:57
從2021年12月開始反結(jié)賬到6月份嗎,這筆帳是6月份做的
鄒老師
2023 03/16 18:58
你好,是的,是這樣的
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