問題已解決
郭老師計提,交的增值稅,可以就借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅丿2萬貸應(yīng)交稅費一未交增2萬,支付時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅2萬,貸銀存,這樣子可以嗎?
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速問速答可以的
可以這么做的
2023 03/20 22:46
84784963
2023 03/20 22:48
軟件會平嗎?應(yīng)交稅費這個
84784963
2023 03/20 22:50
老師你寫的是三步,你寫的標(biāo)準(zhǔn),我這樣做二步是不是沒有體現(xiàn)預(yù)交增值稅這個二級科目,能這樣做不,
84784963
2023 03/20 22:51
主要是遇到了一個懂財務(wù)的老板,哎
郭老師
2023 03/20 22:51
可以的
你的銷項、進項想要沒有余額的話,再把它分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
做不做都可以不影響余額
84784963
2023 03/20 22:53
我做內(nèi)賬,沒有設(shè)進項和銷項,只是去交異地預(yù)繳稅了,就入賬
84784963
2023 03/20 22:55
那老師你認為我應(yīng)該怎么做這個預(yù)繳稅款的增值稅,分錄怎么做標(biāo)準(zhǔn)
郭老師
2023 03/20 23:00
那是價稅合計做帳嗎?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入你是這么做的嗎?
84784963
2023 03/20 23:03
我沒有設(shè)銀行存款這個科目
84784963
2023 03/20 23:04
成本這些是價款合計入成本
郭老師
2023 03/20 23:15
借管理費用貸其他應(yīng)付款增值稅
借其他應(yīng)付款增值稅貸銀行存款
也可以把這個其他應(yīng)付款,改成應(yīng)交水費未交增值稅
84784963
2023 03/21 08:17
其他應(yīng)付款我掛了和老板的往來,。那老師,異地預(yù)繳增值稅,必須要三步嗎?借應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應(yīng)交稅費一未交增值稅,借應(yīng)交稅費一未交增值稅貸應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅借應(yīng)交稅費一預(yù)交增值稅貸銀行存款,
84784963
2023 03/21 08:18
是不是,我把她住下來,軟件會平吧,應(yīng)交稅費那科目
郭老師
2023 03/21 08:22
你好,不用必須三步的,你不是借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸銀行做這一個了。
84784963
2023 03/21 08:41
比如交了2萬異地預(yù)繳增值稅,借應(yīng)交稅費一未交增值稅2萬,貸銀行存款2萬,做這一步應(yīng)交稅費不平了嘛,
郭老師
2023 03/21 08:44
再做一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅不就可以了,
如果你想要結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項沒有余額的話,再做我上面給你結(jié)轉(zhuǎn)的那個兩個做完了這個。
郭老師
2023 03/21 08:44
做你上面的那個分錄可以做平的,你不相信的話,可以試一下你的應(yīng)交稅費,絕對沒有余額了。
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