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建筑行業(yè)外地預(yù)繳增值稅,比如本月銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是120萬,外地預(yù)交20萬,本月應(yīng)納稅100萬。請(qǐng)問預(yù)繳怎么做分錄,期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

84785043| 提問時(shí)間:2023 05/10 13:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金貸,銀行存款。 其實(shí)這個(gè)沒有說要結(jié)轉(zhuǎn),可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2023 05/10 13:39
84785043
2023 05/10 13:43
期末其余稅金怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
2023 05/10 13:44
你好,其實(shí)按照現(xiàn)在的要求啊,是可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
84785043
2023 05/10 13:44
期末結(jié)轉(zhuǎn)稅金是,借,轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬,貸未交增值稅120萬嗎
宋生老師
2023 05/10 13:45
你好,分路是這樣,但是金額是100萬。
84785043
2023 05/10 13:48
這120萬是3月計(jì)提的數(shù),4月分交的時(shí)候20萬是外地項(xiàng)目預(yù)繳,100萬是本地申報(bào)稅費(fèi)
84785043
2023 05/10 13:49
3月計(jì)提4月繳納各怎樣做分錄
宋生老師
2023 05/10 13:50
你好,這個(gè)120萬是三月計(jì)提的,你三月份的進(jìn)項(xiàng)稅額有多少?
84785043
2023 05/10 13:51
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的金額是120萬
宋生老師
2023 05/10 13:53
你好,三月份的時(shí)候作,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅120 4月 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(預(yù)交稅金) ? ? 貸:銀行存款
84785043
2023 05/10 13:55
一百萬呢
84785043
2023 05/10 13:55
麻煩老師寫個(gè)詳細(xì)的
宋生老師
2023 05/10 13:56
你好,什么100萬?你這個(gè)是兩個(gè)月的,沒有100萬。你如果是一個(gè)月的才會(huì)有差額100。
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