問(wèn)題已解決

老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是必須要調(diào)整呢,我去年匯算時(shí)好像都沒(méi)調(diào)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/17 11:05
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 你好?業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必須要調(diào)整的 沒(méi)錯(cuò)。
2023 05/17 11:05
84785008
2023 05/17 11:08
那之前年度的沒(méi)調(diào)整有沒(méi)影響的,還有如果總收入是3000多萬(wàn),招待費(fèi)有55萬(wàn)多,是按60%稅前扣除劃算還是按總銷售額的千分之五的劃算呢
星河老師
2023 05/17 11:11
同學(xué) 你這個(gè)是按兩者的屬低來(lái)調(diào)增,不是你想選哪個(gè)劃算就可以的。
84785008
2023 05/17 11:12
系統(tǒng)自動(dòng)選的,對(duì)嗎
星河老師
2023 05/17 11:13
同學(xué) 是的 系統(tǒng)自動(dòng)強(qiáng)制的。
84785008
2023 05/17 11:25
老師像這種提示不用填期間費(fèi)用表的,那是不是自己要勾上去把業(yè)務(wù)招等費(fèi)調(diào)整出來(lái)昵
星河老師
2023 05/17 11:27
同學(xué) 是的 如果你們有這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 就是勾選上。
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