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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)完整分錄
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速問(wèn)速答你好,是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??
2023 06/20 14:46
84785026
2023 06/20 14:48
我之前一直沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在我需要怎么做
鄒老師
2023 06/20 14:49
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
84785026
2023 06/20 14:49
那我之前沒(méi)做現(xiàn)在怎么調(diào)整
84785026
2023 06/20 14:50
怎么調(diào)平
鄒老師
2023 06/20 14:50
你好,需要按月根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理。
比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785026
2023 06/20 14:54
我五月初拿到四月份申報(bào)增值稅的回單,我就做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸銀行,這樣做有問(wèn)題嗎
鄒老師
2023 06/20 14:55
你好,有問(wèn)題,這個(gè)是預(yù)繳增值稅的分錄。
84785026
2023 06/20 14:56
那拿到這張回單正確的分錄怎么寫
鄒老師
2023 06/20 14:56
你好,拿到這張回單正確的分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84785026
2023 06/20 15:06
轉(zhuǎn)出未交增值稅就是銷?進(jìn)的差額,對(duì)嗎
鄒老師
2023 06/20 15:08
你好,是的,是這樣的
84785026
2023 06/20 15:10
最下面兩個(gè)我不知道填哪個(gè)數(shù)字
鄒老師
2023 06/20 15:11
你好,根據(jù)你提供的圖片,最下面兩個(gè)金額是13000
84785026
2023 06/20 15:14
那假如寫了13000,拿到回單的借應(yīng)交增值稅-未交增值稅12000,與最下面的貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13000有勾稽關(guān)系嗎
鄒老師
2023 06/20 15:15
你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎??
84785026
2023 06/20 15:19
我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)彎,我五月初拿到的是申報(bào)四月份的增值稅回單,這個(gè)差額是做五月的賬
鄒老師
2023 06/20 15:20
你好,能告知一下為什么銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額是13000,下個(gè)月繳納卻是12000而不是13000嗎??
麻煩給個(gè)正面回復(fù),好嗎?
84785026
2023 06/20 15:26
好的,我有點(diǎn)明白了,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄結(jié)轉(zhuǎn)損益后面嗎
鄒老師
2023 06/20 15:27
你好,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),與損益結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有任何關(guān)系
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